你好老师 我们在报个税时 个人社保我们当月不扣 问
同学你好 个人社保需要当月工资扣除的 不然没法对应 答
我们租的办公室,我们再转租给别人,像这种情况我们 问
你好是的,是可以的。 答
老师,公司把5000万放入中信银行资金池内,回单上的 问
你好,这个不需要单独做凭证。 答
老师,您好。我们是一般纳税人,建筑服务业。我们有 问
你好,直接做主营业务成本就行。 答
生成过程中材料损耗和委外加工回来产品有质量问 问
你好,同学 一样的 借管理费用 贷原材料 答
福利费计入工资表的分录:借:管理费用-工资贷:应付职工薪酬-福利费借:应付职工薪酬-福利费贷:库存现金还是:借:管理费用-福利费贷:应付职工薪酬-福利费借:应付职工薪酬-福利费贷:库存现金
答: 您好,分录二是正确的
应付职工薪酬——职工福利费,应付职工薪酬——工资,可以一起结转到管理费用——职工薪酬吗?还是要分开管理费用——福利费?
答: 你好 要分开,列入管理费用福利费科目
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
发放中秋福利费:借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费借:应付职工薪酬-福利费 贷:库存现金对于这个分录应付职工薪酬为什么要转入管理费用?
答: 同学,你好 因为这个福利计入费用
见过用于职工福利会计分录是 借:管理费用 贷:应付职工薪酬一职工福利费 借:应付职工薪酬一职工福利费 贷:主营业务收入 应交税费为什么这图片分录不同?
老师 企业自产农产品用于职工食堂 视同销售 ,会计分录是:借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利费借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:库存商品
#提问#请问老师买的西服三件套做分录借管理费用-管理人员职工薪酬,贷应付职工薪酬-福利费,借应付职工薪酬-福利费,贷银行存款,这样对吗?那计提时是管理费用-福利费还是管理费用-管理人员职工薪酬呢?谢谢
食堂买菜分录 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬 贷:现金 还是直接做 借:应付职工薪酬 贷:现金呢
长情的月饼 追问
2021-05-06 18:03
青老师 解答
2021-05-06 18:04
长情的月饼 追问
2021-05-06 18:04
青老师 解答
2021-05-06 18:08
长情的月饼 追问
2021-05-06 18:12
青老师 解答
2021-05-06 18:17
长情的月饼 追问
2021-05-06 18:18
青老师 解答
2021-05-06 18:36