送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2021-05-06 17:42

借,管理费用-工资2000
贷,应付职工薪酬工资2000
发放工资
借,应付职工薪酬工资2000
贷,银行存款1717.26
其他应收款-个人社保282.74

翱翔的鱼 追问

2021-05-07 16:31

支付社保费时的会计分录是不是:借 管理费用-单位社保   710.96
                                                    其他应收款-个人社保   282.74
                                               贷  银行存款                     1000

辜老师 解答

2021-05-07 16:36

是的,是这样账务处理的

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相关问题讨论
您好 请问您按照工资为基数缴纳的社保么?
2021-06-12 12:48:33
你好,不一定,也有很多地方是当月扣当月的,都没有错
2020-07-16 16:48:32
你好,请假的那个230,计入其他应付款-某部门,部门领取搞活动
2023-11-14 15:37:28
你好 单位部分社保要计提 1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
2020-07-11 09:16:08
你好好 需要计提的 8月有工资就需要做计提工资和社保的 可以补上缴纳的
2019-08-29 09:30:02
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