送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2021-05-06 17:42

借,管理费用-工资2000
贷,应付职工薪酬工资2000
发放工资
借,应付职工薪酬工资2000
贷,银行存款1717.26
其他应收款-个人社保282.74

翱翔的鱼 追问

2021-05-07 16:31

支付社保费时的会计分录是不是:借 管理费用-单位社保   710.96
                                                    其他应收款-个人社保   282.74
                                               贷  银行存款                     1000

辜老师 解答

2021-05-07 16:36

是的,是这样账务处理的

上传图片  
相关问题讨论
你好,社保也需要计提
2018-10-17 17:48:17
您好 借 管理费用-工资 贷 应付职工薪酬-工资 借 管理费用-社保费 贷 应付职工薪酬-社保费 发放工资 借 应付职工薪酬-工资 贷 其他应付款-个人社保费 贷 银行存款 上交社保 借 应付职工薪酬-社保费 借 其他应付款-个人社保费 贷 银行存款
2023-08-04 16:55:31
您好 社保发6月工资扣7月社保?提前扣的么
2020-07-14 08:44:48
五月底计提五月工资,计提六月社保。不符合权责发生制,应6月计提6月社保
2019-06-06 14:50:33
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...