老师你好 上个月在填写申报表的进项税转出时因为小数位数填错,导致转出金额填多了;这个月应该怎么调回呢?可以直接填个负数的金额吗?或者在etax上做申报更正(上月进项大于销项 不用交增值税)
顺心的高跟鞋
于2021-05-03 20:23 发布 746次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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您好,是的,把需要进项转出的金额填在表二的相应的转出栏就可以,账上也要做一张对应的分录
借:成本费用等
贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
2020-07-15 09:24:21

负数填写不了
只能修改上个月申报的数据
2021-05-03 20:31:53

可以的
2018-12-30 08:24:39

是的,附表二第20行“红字专用发票信息表注明的进项税额
2021-12-08 20:15:34

你好,附表 2和主表对应下面有进项税额转出,你对应进去填写就可以
2022-02-11 13:38:37
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