老师你好 上个月在填写申报表的进项税转出时因为小数位数填错,导致转出金额填多了;这个月应该怎么调回呢?可以直接填个负数的金额吗?或者在etax上做申报更正(上月进项大于销项 不用交增值税)

顺心的高跟鞋
于2021-05-03 20:23 发布 837次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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您好,是的,把需要进项转出的金额填在表二的相应的转出栏就可以,账上也要做一张对应的分录
借:成本费用等
贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
2020-07-15 09:24:21
负数填写不了
只能修改上个月申报的数据
2021-05-03 20:31:53
是的,附表二第20行“红字专用发票信息表注明的进项税额
2021-12-08 20:15:34
可以的
2018-12-30 08:24:39
不是,进项税额转出是指在当月的增值税纳税申报表中,将上月未转出的进项税额转让到本月进行申报。
2023-03-13 17:21:17
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