送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2021-04-29 12:02

借:原材料2000 贷:待处理财产损益2000
借:待处理财产损益10000 贷:原材料10000
借:待处理财产损益50000 贷:原材料50000
借:待处理财产损益2000 贷:管理费用2000
借:其他应收款3000 管理费用7000 贷:待处理财产损益10000
借:其他应收款30000 营业外支出20000 贷:待处理财产损益50000

R OωO Y 追问

2021-04-29 13:00

最后两个不是应该有两个分录吗?一个是款项未收到,一个是款项收到之后的

小云老师 解答

2021-04-29 13:01

借:银行存款  贷:其他应收款

R OωO Y 追问

2021-04-29 14:27

借:其他应收款30000         营业外支出20000       贷:库存商品          50000 借:银行存款  30000     贷:其他应收款      30000      是这样吗?

小云老师 解答

2021-04-29 14:29

借:其他应收款30000 营业外支出20000 贷:待处理财产损益50000
借:银行存款30000 其他应收款30000

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(1)借:原材料 2000 贷:待处理财产损溢——待处理财产损益 2000 (2)借:待处理财产损溢——待处理财产损益 10000 贷:产成品 2000
2023-03-21 17:03:13
你好 那你金额是没错的 只是库存现金和应付账款挂科目错误了。 你直接做一笔 借库存现金 贷应付账款 摘要写调整19年某凭证号
2020-09-10 08:54:43
你好 你的分录是正确的!
2020-09-05 12:17:21
你好 给你退了钱的吗
2020-08-21 10:11:38
您好 借:管理费用 借方红字 借:应交税费-应交增值税-进项税额 借方蓝字
2020-08-19 14:53:46
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