送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2021-04-27 09:03

同学,你好
借:管理费用
贷:银行存款
之前那笔分录冲掉
借;现金  负数
贷;银行存款   负数

有有 追问

2021-04-27 09:10

老师,那这笔费用调整在今年吗,因为实际开票日期是2020年12月2号

小菲老师 解答

2021-04-27 09:13

同学,你好
金额不大,你就直接做在今年

有有 追问

2021-04-27 09:15

老师,那这张发票上面的公司抬头有个字开错了,是不是不可以税前扣除

小菲老师 解答

2021-04-27 09:16

同学,你好
不可以的

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相关问题讨论
同学你好 明细核对了吗, 追问的要前面带上老师名字
2021-10-15 16:25:31
你好,是什么原因导致对账单余额与日记账余额不一致呢?
2019-05-07 17:23:43
您好,如果无法调整期初数据了,就借:银行存款 贷:营业外收入
2022-09-13 21:01:42
您好。报税影响不大,你填财务报表时,注意货币资金科目别填负的就行,因为负数肯定不合理。 如果您能找出每笔账务与银行日记账的差额,那补充上那个分录就可以,如果是长期导致的,没办法核实差额原因的话,那就做一笔分录(另一方做个往来科目_其他),把银行余额调整一致的。
2020-12-28 09:51:15
你好,根据银行流水做相关调整或更正分录 就算是中介做,银行也是必须对的上的
2017-05-19 21:36:12
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