款已收,票已开(客户要求先开票过去),货未发(还没有生产),怎么做账?

巴豆
于2021-04-26 14:47 发布 4895次浏览
- 送心意
星河老师
职称: 中级会计师,税务师,CMA
2021-04-26 14:48
同学,
借:银行存款
贷:应交税费-应交增值税(销项税)
贷:主营业务收入
货物未发出,先不做凭证,不能结转成本,当月必须发货,如果没有发货,只能做预估成本的凭证,减少库存商品。
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借:银行存款
贷:应交税费-应交增值税(销项税)
贷:主营业务收入
货物未发出,先不做凭证,不能结转成本,当月必须发货,如果没有发货,只能做预估成本的凭证,减少库存商品。
2021-04-26 14:48:52
直接公账退款处理,如果在同一个月,就是直接按实收金额做销售处理
2018-05-04 17:30:56
如果你们这个客户需要发票,你们以后会开发票,这个收款就先挂预收货款,等到开发票的时候在确定收入,发了货也先不入账,等到确定收入了在出库结转成本
2018-11-20 10:28:09
你好 采购发票没收到 货收到 应该暂估入库 发生销售货已发符合收入确定条件 未开票做无票收入 借方库存商品-暂估入库贷方应付账款或者银行 借方应收账款-某客户 贷方主营业务收入应交税费-应交增值税
2019-03-20 15:29:36
那你的期初里面有预收账款吗?
2021-01-18 20:58:36
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