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meizi老师
职称: 中级会计师
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你好 应交增值税 = 税负率3%*营业收入 =(销项税- 进项税 -留抵进项税 %2B进项税转出 )
带数据进去就可以 反推需要认证多少进项税拉
2021-04-25 16:10:09

应交增值税=销项-进项
也就是 不含税收入*税负率=销项税额-进项税额;移项得公式:进项税额=(不含税收入*税负率)-销项税额
2021-09-23 19:22:52

你好,你们那里税费是多少呢
2020-04-15 16:15:48

你好 你们有购销合同吗 你们合同是否有金额
2020-05-04 14:00:21

你好,500万除以1.16,不含税的金额,然后乘以0.03,交税的税额,用这个数除以0.16,乘以1.16,减去500万就是进项发票含税的
2018-08-28 15:13:26
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