老师,员工自己缴纳了企业年金个人部分,而且从工资 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您好老师,咨询一个报税的问题,2024年12月份,公司成 问
你好,正在回复题目 答
老师您好,怎么算合同加价,说是按合同加价25%到30%, 问
你好,正在回复题目 答
送礼和招待费在增值税和企业所得税上面。的区别 问
1. 增值税:招待费“进项转出”,送礼“视同销售+可抵进项”。 2. 企业所得税:两者多按招待费限额扣除;送礼额外需做视同销售调整(外购礼品多无税负影响)。 3. 风险:未按规定转出进项、未视同销售、超限额扣除,均可能被纳税调整并加收滞纳金。 答
老师公司是一般纳税人,是电商企业,然后假如电商平 问
你好,不可以!现在税务局平台比对很厉害!少报了会提示,你这个差距太大了实际和身板数据 答

如果上个月开错了发票,开成无税率的了,这个月才发现,那申报表上要怎么填写税呢,是填无票收入申报,然后这个月再冲掉无票收入上个月的那张错票么?
答: 你好 先按你的错误税率的发票来报 次月然后红冲 在开票 是的
老师我3月份做了16的无票收入,那么4月开了发票啥时候该怎么填写申报表,如果我4月既开了13又开了16的税率
答: 无票收入填写负数 然后填写开具发票的金额税额
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
把11%的发票开成0%的发票,已经跨月,那我填申报表的时候怎么填0税率的这个收入,填在哪里?专管员倒是同意这个月冲红重新开,那之前开0税率怎么填申报表?
答: 填在免税收入那里吧






粤公网安备 44030502000945号


