老师,汇算清缴的时候把成本暂估的调增了,缴纳了100 问
您好,是的,就是这样做的 答
老师好,请问申报残保金的上年在职职工工资总额应 问
你好,可取24年度个税申报端数据 答
无形资产折旧完需要做什么账务处理 问
借:管理费用-摊销 贷:累计摊销 答
12月份的发票在次年的1月份开具了,现在在做12月份 问
你好,可以的,可以这样处理 答
老师早上好,我们是酒店小规模,有个常住客人,年头到 问
红冲原已入账的未开票收入分录 借:预收账款 / 银行存款 400000(红字) 贷:主营业务收入 396039.60(红字) 贷:应交税费 - 应交增值税 3960.40(红字) 按补开的发票重做收入分录 借:预收账款 / 银行存款 400000 贷:主营业务收入 396039.60 贷:应交税费 - 应交增值税 3960.40 附件:红字凭证、补开发票记账联、储值卡下账记录、住宿合同等 补开发票当期,在 “其他开票收入” 栏填 400000(含税)对应的不含税金额 同时在同一栏填对应负数(冲减前期已申报的未开票收入),最终当期该栏净额为当期实际新增开票收入 若系统比对异常,携带申报记录、发票、合同等资料到大厅办理 按权责发生制,补票不改变原收入所属期,无需更正以前年度年报,留存资料备查即可 答

老师好,两个问题?第一个公司买的咖啡机入哪个科目,怎么做账?第二个公司给员工医药报销入哪个科目,怎么做账
答: 同学,你好,这个入福利费用。 第二个,也是福利费用
老师好,两个问题?第一个公司买的咖啡机入哪个科目,怎么做账?第二个公司给员工医药报销入哪个科目,怎么做账
答: 你好 1,咖啡机是用来给员工上班冲咖啡用? 2,借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 , 贷:银行存款等科目
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
员工报销医药费记什么科目
答: 借应付职工薪酬-福利费 贷银行存款 然后 借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-福利费





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2024年过三科,坚持住挺住 追问
2021-04-22 16:07
森林老师 解答
2021-04-22 16:12
2024年过三科,坚持住挺住 追问
2021-04-22 16:18
森林老师 解答
2021-04-22 16:20