老师,印花税现在具体该怎么申报呀 ,公司一直都是申 问
同学你好 买卖合同印花税的意思是买入和卖出都要交 答
老师!一个企业有好几个门店,都是收入成本独立核算, 问
你好,按各个门店收入/总体收入比例分摊费用更合适一些 答
老师好 利润表本期和上期金额填的是几月到几月的 问
本期就是本年累计,上期就是去年的累计数 答
老师你好请问,小规模纳税人季度普票1%,不够30万增 问
不能按 3%,只能按你账面计提的1% 税额 1000 元结转; 开票、做账全程按 1% 价税分离,2% 的优惠已经包含在主营业务收入里,不用单独核算; 执行小企业会计准则: 借:应交税费 — 应交增值税 1000 贷:营业外收入 1000 执行企业会计准则,贷方换成其他收益; 申报表系统会按 3% 自动算免税额,属于正常税会差异,不用调账。 答
5月份开办的个体工商户5月底申请定期定额了,昨天 问
您好,如果这种情况还是得联系税务问一下,看看是不是给改了。 答


老师,出售使用过的固定资产,计入了营业外支出(非流动资产处置净损失科目)了,汇算清缴时需要填写A105090表格吗?我20年本年已经计入了营业外支出,为啥我填完105090表的相关数据时,纳税调整主表还要调增63617.52?您帮我看一下相关表格我填写的是否正确?谢谢,请看附页图片!
答: 您好 资产损失税收金额栏次也要填写 不然就是调增
处置非流动资产,记入了营业外支出-处置非流动资产损失。这个在所得税汇算需要调增吗?税局让不让扣除呢,谢谢
答: 同学您好,您可以天资产损失调整m明细表,正常的损失是可以的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我们公司卖了一台车给股东,当时做了营业外支出-处置非流动资产损失,今年被查了,不交了税,今年怎么做分录冲回啊?跨年了的
答: 你好; 你变卖 就得做资产处置损益哦 ; 这个要补税增值税和附加 以及印花税和企业所得税的 ; 你去年挂了那些分录。 发来看看。我看下怎么红冲; 你 属于什么准则












粤公网安备 44030502000945号


