老师你好请问,小规模纳税人季度普票1%,不够30万增值税的税额比如是1000,会计分录季度免征的增值税是按3%的税额计入营业外收入吗?

英 🌴 🌴
于2026-07-08 10:12 发布 10次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2026-07-08 10:13
不能按 3%,只能按你账面计提的1% 税额 1000 元结转;
开票、做账全程按 1% 价税分离,2% 的优惠已经包含在主营业务收入里,不用单独核算;
执行小企业会计准则:
借:应交税费 — 应交增值税 1000
贷:营业外收入 1000
执行企业会计准则,贷方换成其他收益;
申报表系统会按 3% 自动算免税额,属于正常税会差异,不用调账。
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你好,你开的是1%的,直接按照1%的做应交税费就可以的,借银行存款
贷主营业务收入
应交税费应交增值税。
2022-04-11 11:16:45
附加税不交的不用做
结转增值税的就可以
借应交税费应交增值税
贷营业外收入
2022-03-13 10:27:43
是的,那个需要交所得税的
2025-04-18 08:39:39
借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入
2020-06-16 17:40:03
1、直接按减半征收的金额做计提分录就是了。
2、是的,计入营业外收入,要并入应纳税所得额,缴纳企业所得税的。
2019-11-08 11:20:31
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