增值税开六个点专票和普票,对开票房和收票方有什 问
那个没有影响的,正常做账就行 答
老师,我结账了,怎么核对现金流量表对不对呢 问
同学你好 是什么软件 答
老师你好,我是一般纳税人今年净利润20万,能交一些 问
这个是实际发生的 实际发生的不能红冲 只能帐上做汇算调增 答
老师,会计经费是报当月吗,还是本月发几人工资就报 问
还是本月发几人工资就报几个人, 答
老师,新转过来的公司,12月份开了28万多的票,其他没 问
您好,这个是小规模纳税人吗? 答

三栏的账簿假如五月份其他应付款的本月合计金额是3000,那么六月份的第一笔账应该怎么做?是需要把五月份的金额加在一起吗?
答: 你好,是的,需要把五月份的金额加在一起
老师好,其他应付款如果重分类,就是其他应付款贷方的合计数?如果不重分类就是 其他应付款的所有贷方合计数—其他应付款的借方合计数?这样理解对吗?谢谢老师
答: 同学,您好: 其他应付款正常来说余额是在贷方的,有借方余额其实应该在其他应收款里列示,报表项目其他应付款=科目余额表其他应付款贷方金额%2B科目余额表其他应收款贷方金额;若不重分类,那就直接是科目余额表的贷方余额数。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师我想问下像我这里有几家往来其他应付款,现在别家合并了这几家相当于这几家往来应付注销了帐上该怎么处理呢?
答: 你好,注销了也没还钱的吗








粤公网安备 44030502000945号


