公司于19年购买了一块土地,用于建厂房,计入了无形 问
你好,无形资产当月就需要摊销,借管理覅额用贷累计摊销 答
老师,今天新注册的公司,可以直接给人发放上月劳务 问
你好,这个不行的。因为企业都没有成立。 答
你好,a公司属于制造业一般纳税人,还没发生销售收入 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
@郭老师,我也不知道销售出去收了税点没有 问
你看下你其他的客户销售单价多少 购入的成本多少 你们怎么计算销售额 答
我司是软件企业,前几年委托研发,发生了研发费用,但 问
您好,他是直接做费用化了,你现在要调这个是做什么用?是要结到无形资产中吗? 答

老师我想问下像我这里有几家往来其他应付款,现在别家合并了这几家相当于这几家往来应付注销了帐上该怎么处理呢?
答: 你好,注销了也没还钱的吗
其他应付款和应付帐款同一单位要合并吗
答: 你好,一般是可以合并的。 如果觉得我的回答还满意,请给我五星的评价,谢谢。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师好,其他应付款如果重分类,就是其他应付款贷方的合计数?如果不重分类就是 其他应付款的所有贷方合计数—其他应付款的借方合计数?这样理解对吗?谢谢老师
答: 同学,您好: 其他应付款正常来说余额是在贷方的,有借方余额其实应该在其他应收款里列示,报表项目其他应付款=科目余额表其他应付款贷方金额%2B科目余额表其他应收款贷方金额;若不重分类,那就直接是科目余额表的贷方余额数。


务实的眼睛 追问
2021-03-11 17:49
冉老师 解答
2021-03-11 17:51