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乐百氏°
于2021-04-19 11:35 发布 3790次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2021-04-19 11:36
你好!你这些待抵扣已经认证过了吗?
乐百氏° 追问
2021-04-19 11:38
应该是认证过的了
宋生老师 解答
你好!那可以根据认证的明细来核对找出差异了。
2021-04-19 11:40
没有找出是哪张发票哦,太久了
老师那分录要怎么写
2021-04-19 11:41
你好!那你现在把待抵扣转出就可以了。
2021-04-19 11:42
借方写什么呢
2021-04-19 11:43
你好!你现在是借应交税费—应交增值税—待抵扣进项税贷应交税费—应交增值税—进项税转出。
2021-04-19 11:47
老师,我是账上的比实际的多哦,是借进项转出,贷待抵扣进项?
2021-04-19 11:50
你好!是的。如果是账上借方多,就做相反的分录。
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宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
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2021-04-19 11:38
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