老师我公司之前会计23年做账出现负库存,例如进项 问
借库存商品 贷预付或者应付账款200*单价 没有发票的这一部分汇算清缴需要纳税调增。 答
老师你好,自然人税务局(扣缴端)可以填法人吗,填法人 问
你好,法人有工资就需要填写的,这个公司没特殊要求 答
老师,有个问题,我们公司股东,现在用承包款做实收资 问
你好,做借款可以的,需要有支付的证明借在建工程158820 贷。其他应付款股东67760 银行存款 答
老师,你好。在2021年度的时候,误以为进项发票税额 问
你好,税费从没有认证到认证,调整到进项 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:应交税费-待抵扣进项/主营业务成本-其他 答
请问公司基建期间用到的电力方面的材料入什么科 问
公司基建期间用到的电力方面材料,计入 “在建工程” 科目。 具体处理: 购入时:借 “工程物资 —— 电力材料”,贷 “银行存款” 等; 领用时:借 “在建工程 —— 基建项目”,贷 “工程物资 —— 电力材料”。 完工后,“在建工程” 结转至 “固定资产” 答

关于商贸出口退税:在计提:借:其他应收款-应收出口退税 贷:应交税费-应交增值税-出口退税时所附的原始凭证有哪些?
答: 同学你好 这个是不用原始凭证的
借;应交税费-应交增值税 贷;营业外收入 这个凭证 原始凭证怎么弄啊
答: 你好,不需要原始凭证的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
月末结转增值税,是不是必须先要通过应交费-应交增值税-转出未交增值税科目,10月公司增值税27.96,金税卡减免税额820,分录借:应交税金-应交增值税(销项) 应交税金-应交增值税-转出未交增值税 792.04,贷应交税金-应交增值税(减免税额)820,月底所有结转凭证后面都没有原始凭证的,是吗
答: 你好,计提增值税的要自己制作原始凭证当附件,月末结转增值税:应交税金-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税,做这个分录就可以了,然后明细科目下的余额等年底再结转

