送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-04-18 23:06

您好
最后一个月的利息不需要计提 直接计入财务费用 就是6月份计息的分录不需要写的

电会1802 李倩 追问

2021-04-19 16:48

 为什么不要计提?题目是到期一次性还本付息所以要计提三个月,然后支付三个月的利息呀和一个本金啊,难道只计提2个月利息?我有点糊涂了,如果是分次付息到期还本那是要计提三个月利息吗?

bamboo老师 解答

2021-04-19 16:49

最后一个月计提的时候不需要通过应付利息科目 直接是财务费用跟银行存款

上传图片  
相关问题讨论
您好 最后一个月的利息不需要计提 直接计入财务费用 就是6月份计息的分录不需要写的
2021-04-18 23:06:20
1、编制如下分录即可: 预付时: 借:应付职工薪酬 4000 贷:银行存款 4000 支付尾款: 借:应付职工薪酬 6000 贷:银行存款 6000 2、福利费必须计提。
2018-04-24 09:37:56
甲分录 借:长投275 银行存款7.5 贷其他业务收入100 固定资产清理110 资产处置损益40 应交税费~增值税~销项税额32.5
2022-03-16 16:22:39
请你描述题目内容,谢谢
2020-04-10 16:58:43
你好,同学,具体分录为
2022-03-16 16:03:04
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
  • (行政单位)我单位交个税把职工的奖金多报了,然后做

    您好, 借:银行存款 贷:其他应付款 支付给员工再做相反的分录

  • 公司有盈利一定要提法定盈公积吗

    是的 计提的盈余公积超过了注册资本50%的,不用

  • 12月结账后本年利润的余额,全部结转到利润分配-未

    你好在结转完所哟有的损益类科目后再结转本年利润得

  • 老师,公司今年成立的,员工第一个月社保因为转出晚

    同学你好,本来是要还给子公司的,现在子公司注销了,那么,你们就直接冲销工资费用吧 借:其他应付款 贷:管理费用

  • 老师,请问我这个如何做会计分录呢

    如果你是总包方 / 发包方(付款方): 确认本期应付工程款(计入成本) 借:工程施工 —— 分包工程(或在建工程) 12,028,726.00 贷:应付账款 —— 分包单位 12,028,726.00 扣除各类款项(冲减应付) 借:应付账款 —— 分包单位 281,263.71 贷:其他应付款(税费 / 管理费等) 281,263.71 实际支付款项(本期实付 299,999.00) 借:应付账款 —— 分包单位 299,999.00 贷:银行存款 299,999.00 如果你是分包方(收款方): 确认本期应收工程款(计入收入) 借:应收账款 —— 总包单位 12,028,726.00 贷:主营业务收入(或工程结算) 12,028,726.00 确认扣除款项(冲减应收) 借:税金及附加(税费)/ 管理费用等 281,263.71 贷:应收账款 —— 总包单位 281,263.71 收到实际付款 借:银行存款 299,999.00 贷:应收账款 —— 总包单位 299,999.00

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...