送心意

方亮老师

职称税务师,会计师

2018-04-24 09:37

1、编制如下分录即可:
预付时:
借:应付职工薪酬   4000
贷:银行存款  4000
支付尾款:
借:应付职工薪酬    6000
贷:银行存款    6000
2、福利费必须计提。

Vańnié 追问

2018-04-24 10:31

不需要通过 预付账款 这个科目吗

方亮老师 解答

2018-04-24 10:33

不需要通过此科目核算。

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