- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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您好
请问是谁支付的
2021-04-18 12:53:43
你好,以前年度的应收账款变成招待费,调整分录是
借:以前年度损益调整—管理费用—招待费
贷:应收账款
2022-10-21 20:05:30
这个不做账,只是汇算清缴纳税调增,做账这个做以前年度损益调整,这个是不参与本年汇算清缴
2020-01-13 11:53:00
您好,这个的话,是属于 借 银行存款 贷 以前年度损益调整 借 以前年度损益调整 贷 未分配利润
2024-02-05 16:50:51
您好:
是不可以的,您需要通过以前年度损益调整进行前期差错更正。
2020-04-07 09:21:34
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