老师,甲公司春节期间搞活动,充值10000元赠送4000元 问
充值10000元赠送4000元,相当于折扣=4000/14000 答
老师我们一直是提供服务,上个季度也销售了体育器 问
同学,你好 正常提示 答
老师,我们公司给镇上政府单位转了900订阅报纸款,但 问
那个是计入管理费用-办公费 答
老师,家里老人有多个子女,个人专项扣除怎么分配? 问
您好,可以平摊,按来员来平均,也可以由老人指定 答
老师,餐饮个体工商户需要办对公户吗? 问
那个是可以不开设公户的 答

老师 请问一下 3月新建内账 截止2月底 有笔16万的应收款 我们期初数据录入 应收账款 16万 3月中旬的时候收到这笔16万的到账 我的分录 借 银行存款 贷 应收账款 3月底系统的银行存款和账上的银行存款对不上 系统多16万元 实在不知道什么原因 自认为分录没有错误 保证账实相符 就修改了期初 改为应收账款 0 元 也不做16万的会计分录 就没有16万的银存 我们账实相符了 想问下老师 我是哪儿做错了吗?
答: 你好,亲爱的同学,从你分析的来看,你应该是没有错的。
内账过账借 银行存款 100贷 应收账款-A公司 100借 应付账款-B公司 90贷 银行存款 90借 应收账款-A公司 100贷 应付账款-B公司 90 差额10 入什么科目 不影响利润等?
答: 你好,差额10,是不需要支付给对方了吗?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
请问老师,今年建期初时,一个客户的应收款做多了因为有笔回款没减,现在要做这笔回款到账里分录怎么做呢,我做了借银行存款贷应收账款,这样一来银行账又对不上了改怎么做?
答: 您好,现在这样做银行账肯定是对不上的。 那以前回款时的分录是怎么做的呢,首先要看以前回款时的凭证,然后再做调整。








粤公网安备 44030502000945号



秋天老师 解答
2021-04-17 16:25