老师,请问下,公司买了3000烟酒用于送人,没发票,是这样入账么,借:管理费用-业务招待费,贷:银行存款,这样么,然后计算企业所得税时候纳税调增么
Kody
于2021-04-16 15:52 发布 1775次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2021-04-16 15:53
这个是需要计算企业所得税时,会存在纳税调增事项,因为招待费在税前列支标准是:发生额的60%,与收入的千分之五,取最小值,因此是肯定会存在调增事项的。
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这个是需要计算企业所得税时,会存在纳税调增事项,因为招待费在税前列支标准是:发生额的60%,与收入的千分之五,取最小值,因此是肯定会存在调增事项的。
2021-04-16 15:53:20
你好,公司购买黄金首饰送客户,可以计入:管理费用—业务招待费
(所得税方面,是有扣除限额的,而不是全额据实扣除)
2024-03-01 11:55:37
你好对的,需要全额纳税调整交所得税。
2024-01-05 11:22:00
为什么业务招待费是支出,同理的还有公会经费,职工福利费,教育经费这些都是支出,为什么要加进所得额里去计算所得税? 所得税不是人的所得吗?
2015-10-15 14:02:24
你好,业务招待费的税收金额是营业收入的千分之五和发生额的60%双线从低,和是否亏损无关系。
2020-05-18 10:44:30
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