送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2021-04-16 15:53

这个是需要计算企业所得税时,会存在纳税调增事项,因为招待费在税前列支标准是:发生额的60%,与收入的千分之五,取最小值,因此是肯定会存在调增事项的。

Kody 追问

2021-04-16 15:59

那平时正常做账时,分录就这样写?计算企业所得税时候再税前列支么对吧,没发票也可以税前列支?

江老师 解答

2021-04-16 16:03

一、需要发票报觥,需要正常做账务处理。
借:管理费用——招待费
贷:银行存款(或库存现金)
二、如果是没有发票,全额调增。按无票的成本或费用调增应纳税所得额,补交企业所得税。

Kody 追问

2021-04-16 16:04

好的,谢谢老师!

江老师 解答

2021-04-16 16:05

 祝学习进步,工作顺利

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相关问题讨论
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2023-10-10 08:34:36
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