上海自贸区企业A从境外采购货物进境内再销售给境内企业B,进口报关单上境外发货人是A,境内收货人是B,由B自行清关缴纳关税增值税。此时A企业满足销售确认条件,开免税发票给B,那么A企业本月免税销售额在增值税申报表中如何填列?
简单的萝莉
于2021-04-15 17:46 发布 1845次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2021-04-15 19:14
同学你好
填写在免税栏
相关问题讨论

你好,你是一般纳税人还是小规模纳税人
2018-05-13 20:48:35

你好!你有什么问题呢,你能把表格截图来看下吗
2024-02-23 17:00:04

例如:开具发票金额为3600,其中税率为免税
销售额是填3600还是3600/1.03?
2018-10-10 18:53:34

10万/(1+税率)税率。
免税 你的总的金额还是含税的,所以你计算免税 额时首先还是要价税分离
2019-06-07 15:49:25

同学,你好
不需要的
2022-05-05 16:45:39
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