老师我们是工业企业,我的原材料全部都是暂估入库的,请问这账务怎么处理?
512901401
于2021-04-15 17:01 发布 623次浏览
- 送心意
紫藤老师
职称: 中级会计师,税务师
2021-04-15 17:02
你好,分录如下:
借:原材料
贷:应付账款-暂估应付款
下月初用红字:
借:原材料 (红字)
贷:应付账款-暂估应付款(红字)
收到发票:
借:原材料(材料采购)
借:应交税费-应交增值税-进项税
贷:银行存款(应付账款)
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你好,分录如下:
借:原材料
贷:应付账款-暂估应付款
下月初用红字:
借:原材料 (红字)
贷:应付账款-暂估应付款(红字)
收到发票:
借:原材料(材料采购)
借:应交税费-应交增值税-进项税
贷:银行存款(应付账款)
2021-04-15 17:02:01

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

收到发票,先是冲减暂估凭证,然后按发票入账
2022-11-26 15:03:56

您好!红字冲减之前暂估的分录。然后重新做正确的金额的分录就好了。
2019-12-03 16:48:46

按照入库单入库,只是没有收到合法的税前可以抵扣的凭证,在计算企业所得税应纳税所得额时,这一部分存货结转的成本金额就不能在利润中扣减
2019-12-02 12:10:56
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