老师您好 我们是一个国企,自己弄了个食堂,还有一个 问
你好,是的,是需要做收入了。 答
已经在汇算清缴调增的暂估成本,怎么在科目余额消 问
关键是是真实的暂估吗? 答
老师,您好,请问最新的快递费(收派服务费)开票的赋码 问
现在还是这个税目和编码,如果改了是没法开的, 3040409000000000000收派服务物流辅助服务 答
建安施工总包合同,包含需安装的设备(设计费、安装 问
您好,可以的,这个按明细来开就可以 答
劳务派遣公司,招的劳务工人的工资可以做为派遣人 问
你好,可以的。可以开差额。 答

老师,工程行业,票已开,已确认收入,无成本,暂估入库是借:合同成本-xx项目贷:应付账款-xx单位还是应付账款-暂估应付款(另外在应付账款下面设置个暂估应付款没有具体单位名称的二级明细科目呢)
答: 你好 应付账款-xx单位 按这个来挂的; 意思你不确定这个钱支付给谁吗 ? 你暂估应该是有真实业务发生了 才会暂估; 那么 单位二级科目应该是确定的哦
投资公司借股东款入其他应付款,把借款又借给别的公司收利息,利息入什么科目,按收到的利息确认收入并开票吗?相对应的成本是什么?
答: 你们的经营范围里有借款服务吗??
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师您好!请问我公司是机票代理企业,收取支付机票款差价走其他应付款确认收入可以吗?成本怎么确认?
答: 你好,收到计入其他应付款,支付之后剩余的差额做收入处理 成本就是相关人员工资

