你好老师,有这样一笔业务,麻烦老师帮忙解惑:2019年底预提一笔在建工程160万,借:在建工程,贷应付账款。截止2020年底实际支付135万。正常情况该冲减在建工程:借:应付账款,贷:在建工程。结果我给记错科目冲减利润分配了:借:应付账款,贷:利润分配未--分配利润。你看这种情况我该怎么调整账目?
努力的小算盘
于2021-04-15 15:57 发布 1149次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-04-15 16:24
你好 是的。 那你冲这笔 利润分配的时候 是跨年了。 你现在做 :借 利润分配-未分配利润贷在建工程
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你好 是的。 那你冲这笔 利润分配的时候 是跨年了。 你现在做 :借 利润分配-未分配利润贷在建工程
2021-04-15 16:24:36

你好,是需要把之前挂账冲销的意思吗
2018-01-17 14:35:12

你好,是需要把之前挂账冲销的意思吗
2018-01-17 14:35:10

你好,不应在资产负债表 未分配利润项目列示的有:
A应付股利
B盈余公积
D在建工程
2021-07-24 09:22:29

你好,是的,这样才能冲减明细
2018-02-12 13:39:01
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2021-04-15 16:42
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2021-04-15 17:07