- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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你好这个往来账具体是什么业务发生的 ?这样才好判断科目怎么走
2021-04-15 12:00:51

你好,分录如此处理是可以的
2020-03-17 18:07:51

你好,这个是费用发票冲红吗
2017-01-06 18:10:05

你好,是取得 的费用发票吗
2017-01-06 18:07:54

你好,借:应交税费-销项 贷:应交税费-进项 应交税费-转出未交增值税,年底一就结转这两笔就可以了,有的公司要提法定盈余公积
2017-01-08 01:20:25
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