2020年12月签订了一份环评服务合同,合同价款为30000元,签订日支付了16500元,2021年3月4日收到对方开来的发票33000,3月9日我司把尾款16500支付给对方,请问如何做账务处理?
税务师学堂
于2021-04-14 17:13 发布 652次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2021-04-14 17:40
同学你好
有发票是吧
直接按照发票来做就行了
借预付账款16500
贷银行存款
借费用科目33000
贷预付账款16500
贷银行存款16500
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同学你好
有发票是吧
直接按照发票来做就行了
借预付账款16500
贷银行存款
借费用科目33000
贷预付账款16500
贷银行存款16500
2021-04-14 17:40:46

同学你好
开发票了吗
2022-01-18 13:06:28

只能作为公司的无票的费用处理,计入管理费用,后期调增处理
2020-05-12 09:03:29

税金能在当月全部抵扣
发票上的不含税价除以12就是当月入的费用,再借记进项税,贷记银行存款10000,差额贷记其他应付款
2020-07-15 15:19:24

你好服务提供在七月份的吗
2020-07-30 22:28:43
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