送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-04-14 15:33

你好
之前借管理费用
进项
贷银行

退回借银行
借管理费用负数
进项转出

鹏诚财务 追问

2021-04-14 16:10

老师,放上金额是否:借:管理费用50000
                                        应交税费-应交进项3000
                                      贷:银行存款53000
         退回40000元,借:银行存款40000
                                     贷:管理费用37000
                                             应交税费-进项转出3000???

郭老师 解答

2021-04-14 16:21

你好
是的
是这么做的

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相关问题讨论
同学你好,能具体说清楚一点吗?
2017-09-02 16:14:16
如果不用给到购买方,一般是全部联次作为附件计入记账凭证
2015-12-18 14:51:42
您好!是的。但是如果他们没有认证的话,就开不了红字。
2017-06-21 10:08:25
你好,负数发票要入账
2019-06-01 09:44:48
你好,发票收入可以冲红,但是收入还是要做账的
2018-12-18 19:04:36
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