送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-11-11 10:59

你好,如果是外账的话你没有附件最好挂着,等公司注销再调,如果是内账可以用营业外支出与营业外收入来调

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相关问题讨论
你好,如果是外账的话你没有附件最好挂着,等公司注销再调,如果是内账可以用营业外支出与营业外收入来调
2016-11-11 10:59:09
确实查不出来的话 只能 借:营业外支出 或者 管理费用 贷:应收账款
2020-01-09 16:46:06
如果之前公司的预付账款、预收账款科目没有余额,那么直接使用应收账款和应付账款就可以了。 由于预收预付两个科目已经没有余额,已经结平不存在两个账目间的结转,因此,这里只需要将收到的预付账款性质的资金记入应付账款项目就可以了,已经完工还未收到款项的记入应收账款。弄清楚这两个账户的使用方式就可以了,已经存在的账目不需要做任何变动,保存好就可以了。
2019-04-22 12:25:36
同学你好,应收应付属于往来款项,不能随意将差额调到本年利润中去。要进行实际的发货或提供服务收款,收货或接收服务付款的真实业务往来进行余额的冲抵。
2021-05-17 14:27:50
这个的话,通过营业外支出,营业外收入调整,就可以啦
2020-04-08 11:51:22
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