老师我还有一个问题,我们1月购买了金税盘和服务费共440,3月份需要抵扣,但是这个月我们没有管理费用,如果我把这一笔分录做了,借应交税费-增值税-减免 贷管理费用-办公费,那么我贷方的管理费用就是负数了,这个怎么做呀
菓子糖
于2021-04-13 16:11 发布 512次浏览
- 送心意
姜老师
职称: 高级会计师
2021-04-13 16:18
同学你好,金税盘抵扣可以不在这个月做,就在以后有管理费发生时再做也可以。
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你好 ; 你作借方负数去 管理费用 ;然后 你做 了负数后。 同时没有管理费用发生 那么就是负数了
2021-10-19 10:27:28

你不抵扣是吗?借管理费用,贷应交税费。
2020-01-13 17:04:53

您好
购买金税盘的时候
借:管理费用
贷:银行存款
抵扣增值税的时候
借:应交税费——应交增值税——减免税额 借方蓝字
借:管理费用 借方红字
2019-09-21 22:59:33

是的,按第二种办法操作,税控盘费用是可以全额抵减费用的
你第一种做法你是抵扣了进项税
2018-09-25 10:13:54

小规模对吧?分录没错
2019-04-08 18:29:45
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