送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-04-13 10:17

你好
借:银行存款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)

矮小的早晨 追问

2021-04-13 10:20

老师,那别人开给我们的发票呢?我们也把钱转给他们了

邹老师 解答

2021-04-13 10:26

你好,借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 

矮小的早晨 追问

2021-04-13 10:52

您好,公司一些餐饮费想入账,不是报销,要怎么做账呢

邹老师 解答

2021-04-13 11:00

你好
公司一些餐饮费想入账,不是报销(既然想入账,又不报销,是如何操作的呢)

矮小的早晨 追问

2021-04-13 15:50

是一些员工或老板私下吃饭的餐饮费不报销的,可是直接入管理费,贷方是库存现金吗?

邹老师 解答

2021-04-13 15:58

你好,一些员工或老板私下吃饭的餐饮费不报销的,是不报销入账,还是补报销的意思?

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相关问题讨论
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
你好 借:银行存款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
2021-04-13 10:17:52
你好,你可以写一份三方协议,委托a企业支付b企业的材料款,然后把a企业的付款回单复印件和b企业的收款收据作为我们入账的附件 借:应付账款-b企业 贷:银行存款。
2018-04-03 08:40:23
将A企业的付款证明复印一份,以及转款给A企业的转款证明复印一份
2018-03-27 10:36:40
既然有三方协议 那么你们就按照三方协议处理 如实反映A企业是否有挂账
2019-12-24 11:25:29
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