- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
相关问题讨论

借:应收账款 贷:工程结算 应交税费-销项
2016-11-09 16:37:27

你好 借银行存款 贷其他业务收入 应交税费
2019-08-12 09:19:56

你好,借:银行存款 正数 财务费用 负数 贷:应交税费——应增(销)(借方两个数的差额)
2020-01-08 16:28:44

1、结转成本分录应该是 借:主营业务成本100 贷:应付账款 -暂估 100
2、收到发票 ,一次性进入成本:借:主营业务成本 200 贷应付账款 200 冲减原暂估成本 借主营业务成本-100 贷:应付账款-暂估 -100
2019-02-25 10:09:30

你好 冲你之前的分录 去年没认证应该走待认证进项税核算的 现在你只有红冲之前分录 来做账了
2019-07-02 18:04:52
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