送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-11-09 16:25

你好,是的
借;银行存款   贷;其他应收款

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相关问题讨论
你好,是的 借;银行存款 贷;其他应收款
2016-11-09 16:25:41
借管理费用社保贷应付职工薪酬,社保当月还是集体当月的,只不过是没没有缴纳,不用做支付的分录。
2022-09-27 17:15:27
每个月计提,但是现在没有预提费用这个科目,要缴纳的时候按照收到的发票做分录
2020-04-13 14:40:31
你好,不需要计提,因为做的是4月份的账
2016-06-27 09:33:01
这个预付的时候做借借其他应付款 贷银行,按月份做借管理费用 贷其他应付款,收到发票有差额就冲回借管理费用 负数 贷其他应付款负数,按发票做账
2019-07-27 20:55:07
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