老师您好,我们上个月公司的股份转让给公司,其中有 问
若有实缴,只用做实收资本内部调整分录 答
你好,老师,我想问一下,公司把饭堂外包出去的,每个月 问
支付的时候计入应付职工薪酬——职工福利费,月底转入管理费用-福利费 答
老师请教一下国内购进一批货 然后出口国外 是 问
需要开票退税的哈。不开票还是要出口当月申报无票收入 答
老师公司买个车40万,抵了货款5万,实际我们付款35万 问
借:固定资产 借:进项 贷:银行存款 贷:应收账款 答
公司租入仓库收购小麦用于销售,收购期间产生的临 问
临时工加班吃饭费、铲车费用、仓库租金:计入 “生产成本 —— 农业生产成本”(归集为小麦收购成本); 更换漏保费用:先计入 “制造费用”,期末转入 “生产成本 —— 农业生产成本”。 最终均随小麦销售转入 “主营业务成本”。 答

用友软件录入销售-客户往来-客户往-来期初-增加-保存-点击对账,为什么应收期初还是0?
答: 以应收账款为例:基础设置---财务---会计科目---应收账款(确保已有选择客户往来辅助核算) 然后 总账--期初录入----应收账款--双击---进去后不就可以编辑录入了嘛(期初余额录入必须在没有凭证记账前)
金蝶应收帐款期初录入没有客户往来账,这是为什么呢
答: 你好,可能是之前的账都已经结清了
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
用友T3中点往来,再点客户往来两清,说未进行科目期初设置,应怎么设置,在哪里设置?
答: 往来两清的好处:对已达往来帐应该及时做往来帐的两清工作,以便及时了解往来账的真实清况。在用友通T3财务软件中的详细步骤如下: (1)打开用友T3软件,依次点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”菜单,双击打开“1122应收账款”科目,勾选“客户往来”辅助核算: (2)点击“总账”-“设置”-“期初余额”菜单,双击打开“1122应收账款”科目,输入客户往来期初,客户选择“客户A”: (3)客户还款之后,填制一张有关应收账款的凭证,选择客户“客户A”: (4)打开往来管理,点击“客户往来两清”,科目选择“1122应收账款”,客户选择“客户A”: (5)在客户往来两清的界面,可以 “自动勾对”和“手工勾对”: a)、点击“自动”按钮后会提示两清范围: 针对满足条件的记录进行自动勾对,显示为“○”: 需要取消两清,直接点击“取消”按钮b)、对于在制单过程中可能出现的误操作或其他业务原因导致无法满足自动勾对的条件时,系统提供手工清理的办法进行往来账勾对,具体方法是在要进行两清的一条明细分录的两清区,双击鼠标,表示要将该笔业务两清;再次双击鼠标,取消所做的两清操作。手工勾对用“Y”来表示:

