老师,我们在6.30号收到一笔几百万的补贴(是物流口 问
这笔政府补贴不能先挂账等到 7 月再入收入,这样做存在税务风险。 根据《国家税务总局关于企业所得税若干政策征管口径问题的公告》(2021 年第 17 号)第六条规定,企业取得的各种政府财政支付,如财政补贴、补助、补偿、退税等,应当按照实际取得收入的时间确认收入。因此,企业在 6 月 30 日收到该笔补贴,应在 6 月确认收入,而不能推迟到 7 月。 若企业将该笔收入延迟确认,被税务机关查到,可能会面临补缴税款、加收滞纳金的风险。如果税务机关认定企业是故意为之,以达到少缴企业所得税的目的,还可能会将其定性为偷税,并处以罚款 答
老师,推广服务费要申报文化事业费吗 问
您好,如果开的是广告方面的才要交,如果是技术服务类的不用交 答
老师好,我是建筑劳务公司,请问收到专业作业劳务分 问
你好,你可以计入主营业务成本-A项目-分包工程。 答
32寸五金底座税收分类编码是金属制品还是计算机 问
金属制日用杂品 开这个 答
老师,2季度企业取提投资分红,入账投资收益,导致2季 问
有限公司分红给有限公司吗?是的话你去填写免税销售额就行。 答

金蝶应收帐款期初录入没有客户往来账,这是为什么呢
答: 你好,可能是之前的账都已经结清了
用友软件录入销售-客户往来-客户往-来期初-增加-保存-点击对账,为什么应收期初还是0?
答: 以应收账款为例:基础设置---财务---会计科目---应收账款(确保已有选择客户往来辅助核算) 然后 总账--期初录入----应收账款--双击---进去后不就可以编辑录入了嘛(期初余额录入必须在没有凭证记账前)
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
请问一下,在金蝶K3系统,应收款多收时,想抵掉其他往来这笔款,我们应该通过什么方式处理呢不是的,应收款多收A客户的款项,没有做预收科目,只为客户多收款,多收部份实为代收B客户的货款,公司与B客户有其他业务往来,但没有直接的客户关系,这时我们是否只做总账凭证分录调账呢?
答: 你好; 这个应收账款 和其他往来科目都是同一个客户产生的话; 如果不是的话;直接调整是不可以的; 这样会可能影响利润的

