送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-04-09 13:30

你好  需要做账的。到时消费要计入销售费用   

柳暗花明 追问

2021-04-09 13:44

凭证怎样做?会员卡余额消费391.31赠送余额消费58.69怎样做账?

meizi老师 解答

2021-04-09 13:49

 你好   借预收账款销售费用贷主营业务收入  应交税费-应交增值税  

柳暗花明 追问

2021-04-09 14:01

老师麻烦你把第一第二2个问题用金额写着发给我谢谢了

meizi老师 解答

2021-04-09 14:04

 你好    你200元的赠送金额   你要看你单独来处理    借:库存现金 2000
贷 :预收账款 2000    实际消费的金额 来做    借  预收账款391.31 销售费用58.69贷主营业务收入  应交税费        

柳暗花明 追问

2021-04-09 14:11

赠送200元还没做账

meizi老师 解答

2021-04-09 14:16

 你好   你不是赠送金额 已经 消费了吗 ?   消费后在做分录  

柳暗花明 追问

2021-04-09 14:21

老师赠送时不做账消费时再做账?

柳暗花明 追问

2021-04-09 14:25

我知道了谢谢

meizi老师 解答

2021-04-09 14:26

 是的。    平常 自己做登记 然后消费才是   视同销售处理  

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首先,会员充值时,会计分录是: 借:银行存款 贷:预收账款 当会员使用卡消费时,分录如下: 借:预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费—应交增值税—销项税 这样处理,确保了收入和税务的正确记录。
2024-11-01 13:35:23
你好!对于酒店会员卡的账务处理,你提供的流程是正确的。当客户充值时,将钱款记入预收账款,表示未来将提供服务。客户使用会员卡消费时,再将对应的金额从预收账款转入主营业务收入,并计算相应的销项增值税。这样的处理方式确保了收入和税务的正确记录。
2024-11-01 13:51:48
你好,可以把问题完整的列出来吗,包括图片,公式,原题目等 如果我无法回答,其他老师也可以看到的
2023-09-01 15:12:26
你好;   可以的。 关键是其他合伙人要愿意就行了。     
2022-03-22 17:20:57
同学,多收的40是收入吗?
2022-02-26 08:45:06
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