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柳暗花明
于2021-04-09 13:30 发布 1645次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-04-09 13:30
你好 需要做账的。到时消费要计入销售费用
柳暗花明 追问
2021-04-09 13:44
凭证怎样做?会员卡余额消费391.31赠送余额消费58.69怎样做账?
meizi老师 解答
2021-04-09 13:49
你好 借预收账款销售费用贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2021-04-09 14:01
老师麻烦你把第一第二2个问题用金额写着发给我谢谢了
2021-04-09 14:04
你好 你200元的赠送金额 你要看你单独来处理 借:库存现金 2000贷 :预收账款 2000 实际消费的金额 来做 借 预收账款391.31 销售费用58.69贷主营业务收入 应交税费
2021-04-09 14:11
赠送200元还没做账
2021-04-09 14:16
你好 你不是赠送金额 已经 消费了吗 ? 消费后在做分录
2021-04-09 14:21
老师赠送时不做账消费时再做账?
2021-04-09 14:25
我知道了谢谢
2021-04-09 14:26
是的。 平常 自己做登记 然后消费才是 视同销售处理
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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