送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-04-09 13:30

你好  需要做账的。到时消费要计入销售费用   

柳暗花明 追问

2021-04-09 13:44

凭证怎样做?会员卡余额消费391.31赠送余额消费58.69怎样做账?

meizi老师 解答

2021-04-09 13:49

 你好   借预收账款销售费用贷主营业务收入  应交税费-应交增值税  

柳暗花明 追问

2021-04-09 14:01

老师麻烦你把第一第二2个问题用金额写着发给我谢谢了

meizi老师 解答

2021-04-09 14:04

 你好    你200元的赠送金额   你要看你单独来处理    借:库存现金 2000
贷 :预收账款 2000    实际消费的金额 来做    借  预收账款391.31 销售费用58.69贷主营业务收入  应交税费        

柳暗花明 追问

2021-04-09 14:11

赠送200元还没做账

meizi老师 解答

2021-04-09 14:16

 你好   你不是赠送金额 已经 消费了吗 ?   消费后在做分录  

柳暗花明 追问

2021-04-09 14:21

老师赠送时不做账消费时再做账?

柳暗花明 追问

2021-04-09 14:25

我知道了谢谢

meizi老师 解答

2021-04-09 14:26

 是的。    平常 自己做登记 然后消费才是   视同销售处理  

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