老师您好 我们是一个国企,自己弄了个食堂,还有一个 问
你好,是的,是需要做收入了。 答
已经在汇算清缴调增的暂估成本,怎么在科目余额消 问
关键是是真实的暂估吗? 答
老师,您好,请问最新的快递费(收派服务费)开票的赋码 问
现在还是这个税目和编码,如果改了是没法开的, 3040409000000000000收派服务物流辅助服务 答
建安施工总包合同,包含需安装的设备(设计费、安装 问
您好,可以的,这个按明细来开就可以 答
劳务派遣公司,招的劳务工人的工资可以做为派遣人 问
你好,可以的。可以开差额。 答

我用友做的期间损益结转用自定义转账方式结转金额和课本上对不上
答: 同学你好 是不是哪里操作不对
老师,我用的用友U6财务软件,期间损益自动结转时,结转金额不对,我该怎么调整?
答: 你好,查明金额不对的原因没?一般都是因为设置的原因造成的,检查一下结转科目的设置
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
您好 我想问下 我用用友t3,我今天发现10月和11月少录了两张凭证,我就把两个月的凭证反结账和反记账了,并且删除了自定义转账和损益结转的两张凭证,补完10月凭证后,我的顺序是,记账,自定义转账生成凭证再记账,损益结转生成凭证再记账,最后结账,结果10月份帐不平,收入有借方余额,在这期间我自定义转账生成凭证的时候提示我公式有误或余额为0,但还是生成了一张12月的自定义转账的凭证,我把日期改到了10月
答: 你看一下收入的明细科目是否都结转了,自定义转账是否都对应了本年利润科目。

