老师,我想请问一下。我公司是小规模公司。在2020年10-12月季度因为收入不超过30万,所以没有缴交增值税及附加费用。 但是在2021年1月时,。客户退回了一份发票 不含税收入是163366.34 增值税1633.66、 当时 直接把这份发票红冲了直接重新开具新的发票给客户。 但是现在问题来了。 我现在需要申报1-3月的增值税及附加。我这情况应怎么样处理。因为系统默读是扣减了这红冲了的发票,
莎莎吾见了
于2021-04-07 17:16 发布 449次浏览
- 送心意
答疑何老师
职称: 注册会计师
2021-04-07 17:20
同学你好
这个直接申报就可以了
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同学你好
这个直接申报就可以了
2021-04-07 17:20:45

你好,你们是小规模还是一般纳税人?
2019-06-14 10:44:09

你好,不用的,你增值税抵减了,附加税本期的计算计提基数就小了
2020-01-22 11:45:22

冲红去年重新开张新的,要调整以前年度的收入了
税不用退,计入预缴就可以了
2019-06-14 10:49:30

您好!可以申请退税或者留抵
2017-03-25 17:02:22
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莎莎吾见了 追问
2021-04-07 17:23
答疑何老师 解答
2021-04-07 17:29