送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-04-07 17:01

你好
收到款项,借:银行存款,贷:其他应付款
代为缴纳,借:其他应付款,贷:银行存款 

Miss陈 追问

2021-04-07 17:03

老师,您意思就是直接按一项业务来记账是吗?就不按公司员工的方式来记账是吧,到时候社保局扣款了,怎么记呢

邹老师 解答

2021-04-07 17:05

你好
收到款项,借:银行存款,贷:其他应付款
代为缴纳,借:其他应付款,贷:银行存款 
(是针对这个回复有什么疑问吗)

Miss陈 追问

2021-04-07 17:06

是的,您说的我明白,但是对这项业务处理还有点不清楚

邹老师 解答

2021-04-07 17:07

你好,不清楚的地方具体是哪里呢?

Miss陈 追问

2021-04-07 17:12

就社保局扣款了,就是您说的,借:其他应付款,贷:银行存款是吗

Miss陈 追问

2021-04-07 17:12

还有就,这种业务会不会有什么问题,税务局会查吗

邹老师 解答

2021-04-07 17:14

你好,是的。
如果查,当然是有问题的 

Miss陈 追问

2021-04-07 17:16

老师有碰到过这种情况吗?一般会有什么处罚?

Miss陈 追问

2021-04-07 17:17

其实就相当于代缴社保,只交社保,不发工资,这种是不是把员工缴纳的部分按着工资入账,会比把这种按照一项业务入账更好些?

邹老师 解答

2021-04-07 17:22

你好,需要看你当地社保局的裁量,我这边一般是罚款2000元

Miss陈 追问

2021-04-07 17:30

好的,谢谢老师

邹老师 解答

2021-04-07 17:34

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

上传图片  
相关问题讨论
你好 收到款项,借:银行存款,贷:其他应付款 代为缴纳,借:其他应付款,贷:银行存款 
2021-04-07 17:01:11
你好,社保补贴计入其他收益核算,而不是计入其他业务收入,这个是不需要缴纳增值税的
2019-09-04 21:07:20
你好,你是劳务派遣公司吗?员工是和你们签的合同还是和对方公司签的合同?
2022-03-12 13:18:16
计提社保单位部分借:单位管理费用/业务活动费用等 贷:应付职工薪酬。预算会计不做账务处理。实际支付借:应付职工薪酬 其他应付款-个人部分 贷:银行等,预算会计借:事业支出 贷:资金结存。根据实际支付金额做账。
2019-06-12 16:09:38
你好,应是参保关系。
2020-04-14 09:21:25
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...