上个月的发票现在要作废。我要如何操作。负数发票怎么开开的。直接按正常开票的步骤,在金额的地方输入负数吗。还是什么红字啊。账务上又是如何处理的。分录上有什么注意的地方。

°綠貝貝.oο
于2016-11-07 10:51 发布 1170次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2016-11-07 14:23
凭证我要如何整理。要冲红的这张发票第二联放在哪里。是和冲红的发票放一起吗。还是放在之前的那笔业务后面。
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°綠貝貝.oο 追问
2016-11-07 14:41
吴月柳 解答
2016-11-07 10:53
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2016-11-07 14:30
吴月柳 解答
2016-11-07 14:46