送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-11-06 16:01

之前已根据9月的对账单做好原材料的暂估了。发票过来冲暂估是按原来1000块冲暂估,然后多余的或者少的挂账应付账款-暂估吗?

吴月柳 解答

2016-11-06 16:20

你好,内账的话以你对账单为准,外账以开票金额为准,冲不完的就挂着先,等以后发票来再冲就可以了。

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相关问题讨论
之前已根据9月的对账单做好原材料的暂估了。发票过来冲暂估是按原来1000块冲暂估,然后多余的或者少的挂账应付账款-暂估吗?
2016-11-06 16:01:50
你好 挂应收账款 确实不汇款的走坏账处理
2019-03-26 09:59:58
你好 借 营业外支出 贷 应收账款
2020-05-11 12:18:28
你好!是的,要有底账协议,办理相关过户手续,取得房产发票计入固定资产或投资性房地产科目下核算
2019-05-24 09:12:36
借:固定资产 贷:应收账款
2019-05-24 08:58:41
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