老师,就是本来我们买了关联股东的原材料,导致产品 问
需先计损失,再单独处理资产转让: 先将 10 多万损失计入 “待处理财产损溢”,明确关联股东赔偿后转 “其他应收款”。 原材料、在产品卖给关联股东时,按约定价格正常核算(不分摊损失),赔偿款与转让款分别结算。 两者分开处理,避免公司承担本应由对方负责的损失。 答
请问老师,这样的发票类目预付卡销售*抖音付费服务 问
是的,就是那样处理就行 答
老师好,我们公司要招聘一个外贸主管,要预算一下投 问
同学,你好 预算一下投入产出?? 是预算项目还是什么? 答
企业购买设备,一般用银行固定资产贷款,一般用自有 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,您好,有一公司,账上挂着欠供应商货款65万,其实 问
可以的,没问题的哈 答

老师,物管费3月交的,4月才收到发票,收到票可以直接附在3月凭证后面可以塞,分录,借:管理费用。 贷:银行存款
答: 你好,不可以把4月份的发票放在3月份凭证后面作为附件的 需要先做预付账款,然后取得发票做费用分录
老师 我们前面会计做账是交医社保的时候直接一笔做,借 管理费用 -社保 贷 银行存款,没有分个人的公司的,这样做可以吗?有风险吗?包括平时的物管费也是一笔做的
答: 你好,社保公司部分要通过应付职工薪酬的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我们前面会计做账是交医社保的时候直接一笔做,借 管理费用 -社保 贷 银行存款,没有分个人的公司的,这样做可以吗?有风险吗?包括平时的物管费也是一笔做的
答: 你好,不可以的,要分公司个人。因为个人费用不能进入公司费用,他属于代扣代缴性质
老师1月的物业费和空调费在2月没有缴费,1月和二月没有做账,3月才缴费发票也收到了。在3月份可以直接借管理费用贷银行存款
5月份交了2017.5-2018.4的房租和物业费,是不是借:待摊费用 贷:银行存款然后每个月摊销 借:管理费用 贷:待摊费用 ,从5月份开始还是6月份?一直做到明年把这笔款摊销完是吗?


落雁 追问
2021-04-02 11:59
邹老师 解答
2021-04-02 11:59