送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2021-04-01 18:14

你在那个在建工程当中发生了费用,全部都放到在建工程,等到后面完工的时候再转到固定资产就可以了。
借,在建工程1356000/1.13+600000+800000+180000+50000+120000+100000
应交税费~增值税1356000/1.23×13%+13000+3000
贷,银行存款1356000+113000
原材料600000
应付职工薪酬800000
累计折旧180000
银行存款53000

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相关问题讨论
同学你好,老师领用本公司库存材料,进项转出96000吗?——不需要转出;
2021-04-06 13:59:36
你在那个在建工程当中发生了费用,全部都放到在建工程,等到后面完工的时候再转到固定资产就可以了。 借,在建工程1356000/1.13+600000+800000+180000+50000+120000+100000 应交税费~增值税1356000/1.23×13%+13000+3000 贷,银行存款1356000+113000 原材料600000 应付职工薪酬800000 累计折旧180000 银行存款53000
2021-04-01 18:14:57
同学您好 购进建筑材料如果取得增值税专票,可以做为进项抵扣 材料(不含税)、电费、公司的库存材料(不含税)、人工费(未支付也需要计入在建工程成本,对应确认应付职工薪酬)、设备折旧、设计费(不含税金额)计入在建工程成本 竣工手续费是什么费用昵
2021-04-01 16:44:11
你好,是可以的学员啊
2020-01-06 15:19:05
你好,借方是原材料,而不是库存材料
2018-09-12 11:38:46
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