送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-11-04 23:43

那我收到款 借银行存款 贷方其他应付款 主营业务收入 是吗 不用计提工资吗

简单的灯泡 追问

2016-11-05 08:56

你这样做不是就全部都是收入?劳务派遣不是走往来科目啊?收到代发工资,不是应该借银行存款 贷其他应付款 工资吗?只有收到派遣费才应该计入主营业务收入吧?

吴月柳 解答

2016-11-04 23:24

你好,差额征税的做账以差额确认,以前营业税一样做法,只是现在交增值税,确认收入时就要确认税

吴月柳 解答

2016-11-05 07:05

借:银行存款  贷:主营业务收入,应交税费 ~应交增值税(销项)    计提工资,借:主营业务成本  应交税费~应交增值税(营改增抵减销项税额)  贷:应付职工薪酬

吴月柳 解答

2016-11-05 10:43

因为要计提工资,所以工资算是成本扣除掉收入的。

上传图片  
相关问题讨论
收入按照8000,工资社保6000是计入成本费用的。
2019-10-22 21:10:16
你好,主营业务收入转本年利润的
2019-06-20 14:20:18
https://mp.weixin.qq.com/s/kZ95J3eOXxNAy96GUdZ5Zw有案例说明你去看案例分录这个
2020-08-13 11:01:58
你好,差额征税的做账以差额确认,以前营业税一样做法,只是现在交增值税,确认收入时就要确认税
2016-11-04 23:24:41
你是按照什么给对方开票的?你应该是差额部分开票啊!
2018-09-07 19:41:41
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...