送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2021-04-01 11:28

一、具体的会计分录是:
 借:预付账款8000
贷:银行存款8000
支付后,预付账款形成2000元的贷方余额。

人生旅途 追问

2021-04-01 11:31

如果本月票收回来了,会计分录

江老师 解答

2021-04-01 11:32

本月发票收回,冲销以前的暂估分录,再按发票入账。

人生旅途 追问

2021-04-01 11:33

收回了10000元

江老师 解答

2021-04-01 11:34

发票事项决定如何账务处理。就是是可能是费用,也可能是固定资产采购,或者是库存商品的采购、原材料的采购等事项。

人生旅途 追问

2021-04-01 11:34

之前是预付,没有暂估

人生旅途 追问

2021-04-01 11:34

是材料费用

江老师 解答

2021-04-01 11:35

一:如果是之前是预付,没有暂估的话,没有收到发票时,不可能形成贷方余额。
二、因为预付时分录是:
借:预付账款
贷:银行存款
只会形成借方余额。

上传图片  
相关问题讨论
一、具体的会计分录是: 借:预付账款8000 贷:银行存款8000 支付后,预付账款形成2000元的贷方余额。
2021-04-01 11:28:21
比如预付原材料 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:预付账款 剩余款项退回 借:银行存款 贷:预付账款
2018-11-17 20:01:19
你好,支出的是费用吗? 支出部分时,借管理费用等 贷预付账款 退回来时借银行存款 贷预付账款
2018-11-18 19:23:29
借:预付账款 10000 贷:银行存款 10000 借:固定资产 20000 贷:应付账款 20000 等支付最后10000的时候,再 借:预付账款 10000 贷:银行存款 10000 此时再做一笔分录 借:应付账款 20000 贷:预付账款 20000
2019-02-12 12:49:52
没有发票,装修完成了,可以先暂估入账借 长期待摊费用---暂估入帐 应付账款----暂估入账,不以后来了发票再红冲了,按实际的做,不应该做在建工程。
2015-01-29 10:34:56
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...