请问老师我们和外商签订的销售合同和我们的报关 问
是,和外商签订的销售合同和我们的报关单金额不一致是合理的 答
请问下,税控盘没有注销,开票时,在电子税务局上开的 问
税控盘没有注销,在电子税务局上开具的数电发票,不需要验旧。 根据国家税务总局相关规定,试点纳税人通过实名认证后,无需使用税控专用设备即可通过电子发票服务平台开具数电发票,无需进行发票验旧操作。数电票无需进行发票票种核定和发票领用,系统会自动赋予开具额度,并根据纳税人行为动态调整开具金额总额度 答
长期待摊费用在资产卡片里面为什么当月录入当月 问
同学,你好 长期待摊费用,没有强制规定是当月摊销还是次月开始摊销。实务上一般是会选择次月摊销 答
小规模纳税人的个人所得税月报还是季报呢? 问
你好,那个是按季度申报工资个税 答
公司章程可以从哪里下载呢 问
是已经成立了的公司吗? 答

公司收客户的货架款10000元,做分录时借银行存款10000,贷什么科目?
答: 您好,借;银行存款,1万元,贷:预收账款,1万元。
受托捐赠是 收到 借;受托代理资产 贷;受托代理负债 对外捐出 借;受托代理负债 贷;受托代理资产 自己支配的 借;银行存款等科目 贷;捐赠收入 ,梁老师,我想问的是,如果到了期末结转,要怎么做分录呢?
答: 1.收到受托代理资产时 借:受托代理资产 贷:受托代理负债 其中,受托代理资产的入账价值应当按照以下方法确定: (1)如果受托代理资产为现金、银行存款或其他货币资金,应当按照实际收到的金额作为受托代理资产的入账价值; (2)如果受托代理资产为短期投资,存货、长期投资、固定资产和无形资产等非现金资产,应当视不同情况确定其入账价值;如果委托方提供了有关凭据(如发票、报关单、有关协议等),应当按照凭据上标明的金额作为入账价值,如果凭据上标明的金额与受托代理资产的公允价值相差较大,受托代理资产应当以其公允价值作为入账价值;如果捐赠方没有提供有关凭据的,受托代理资产应当按照其公允价值作为入账价值。 2.在转赠或者转出受托代理资产时 借:受托代理负债 贷:受托代理资产 3.收到的受托代理资产如果为现金、银行存款或者其他货币资金 (1)收到时: 借:银行存款等 贷:受托代理负债 (2)转出时: 借:受托代理负债 贷:银行存款等
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,我的是工会账务账,我把整改退款存银行后做分录为,借:银行存款,贷:其他收入。现以前年结转,需要调整结余科目,该怎样调整,怎样做分录谢谢。
答: 你好同学,你先做一个红字的就可以了
受托捐赠是 收到 借;受托代理资产 贷;受托代理负债 对外捐出 借;受托代理负债 贷;受托代理资产 自己支配的 借;银行存款等科目 贷;捐赠收入 ,老师,我想问的是,如果到了期末结转,要怎么做分录呢?
发生坏账的时候跟在收回,怎么做分录呢,刚开始发放贷款做的科目是 借:短期贷款 贷:银行存款 坏账收回的科目跟我开始做的 短期贷款不冲突吗
以前是自己单位有银行存款,现在改为财政直接支付,销户转到财政支付局的银行存款要怎样做分录,贷银行存款,借方挂什么科目,改为财政直接支付后我的收入和支出做什么分录
受托捐赠是 收到 借;受托代理资产 贷;受托代理负债 对外捐出 借;受托代理负债 贷;受托代理资产 自己支配的 借;银行存款等科目 贷;捐赠收入 ,老师,我想问的是,如果到了期末结转,要怎么做分录呢?

