- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-11-04 10:17
那红字的部分它是下个月再抵扣回来对么??
相关问题讨论

你好,按没有作废的金额申报
2016-11-04 10:15:28

你好 但是你12月开票了 没有作废你是会产生增值税的缴纳的。 你是月报的话。 还得先缴纳税费。然后 1月红冲 冲增值税的处理。 到时申请抵减或者退税的。
2021-01-08 17:31:44

不可以的,你开错的发票没有作废,是需要申报增值税的
2021-01-08 17:43:10

不可以作废的,需要开具红字发票的。
2018-11-07 12:33:23

是的 可以开红字发票的
2019-07-19 09:56:47
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
等待的帽子 追问
2016-11-04 10:18
邹老师 解答
2016-11-04 10:15
邹老师 解答
2016-11-04 10:26