老师我这张专用发票,是招待客户,取得的。这个怎么做分录呢?
臻武跆拳道教育
于2021-03-30 15:50 发布 534次浏览

- 送心意
宇飞老师
职称: 中级会计师,税务师,注册会计师
相关问题讨论

借:管理费用-业务招待费
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
2021-03-30 15:51:43

你好,你这个发票有认证抵扣?
2019-06-10 08:33:04

你好!招待费不可以抵扣进项税,全额进费用
2018-04-10 16:41:40

你好,进项税额转出时借管理费用-业务招待费 贷应交税费(进项税额转出 ) 借应交税费(进项税额转出) 贷应交税费(转出未交增值税)
2020-07-06 14:02:48

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
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