送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2020-07-06 14:02

你好,进项税额转出时借管理费用-业务招待费   贷应交税费(进项税额转出  )    借应交税费(进项税额转出)    贷应交税费(转出未交增值税)

追问

2020-07-06 14:06

那采购的时候不需要录入吗,借管理费用 应交税费-进项税额 贷库存现金  然后借管理费用 贷应交税费-进项税额转出是吗

徐阿富老师 解答

2020-07-06 14:08

你好,发票到认证做账要做进项税额的啊,借管理费用-业务招待费   借应交税费(进项税额)带库存现金等

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你好,进项税额转出时借管理费用-业务招待费 贷应交税费(进项税额转出 ) 借应交税费(进项税额转出) 贷应交税费(转出未交增值税)
2020-07-06 14:02:48
你好,你分录不是把一半的招待费已经转出了 吗
2017-09-28 15:31:56
借费用招待费贷进项转出
2018-10-09 17:14:19
是的,你的账务处理是对的,增加费用,同时贷:应交税费—应交增值税—进项转出
2018-10-17 09:28:58
直接做不抵扣勾选,不用单独体现转出
2023-11-02 16:01:52
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