送心意

朴老师

职称会计师

2021-03-30 09:49

同学你好
可以的
借管理费用
贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬
贷银行存款
直接做成工资
不要做福利费
做福利费的话要有发票才行

有有 追问

2021-03-30 09:55

老师,你好,就是说我计提工资的时候是借管理费用-工资,贷应付职工薪酬。银行账户把钱汇给对方公司某个人的时候是借应付职工薪酬,贷银行存款。这样对吗?我公司饭票对公账户汇给对方公司个人对我公司有无影响

朴老师 解答

2021-03-30 10:00

对的
这样就可以了
没事的

有有 追问

2021-03-30 10:07

老师,那造工资表的时候,员工基本工资是5000,伙食补贴300,应发合计就是5300,缴纳个税是9元,但是实发只能是5000,另外300是付给对方公司个人的饭票对吗

朴老师 解答

2021-03-30 10:10

对的
就是这样做的

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同学你好 可以的 借管理费用 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款 直接做成工资 不要做福利费 做福利费的话要有发票才行
2021-03-30 09:49:00
您好,是成本只是从股东账户付的,但是如果没有发票是不能税前扣除的
2021-03-19 09:11:07
您好 是给个人返利吗?
2021-10-21 19:15:53
你好 工资是可以税前扣除 据实做账就行了。货款有发票是可以税前扣除
2019-11-11 11:40:51
你好 正规的做法是第一种 企业收到扣除贴息费用后收到实际的金额
2019-09-23 14:48:22
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