老师,请教你一个问题:2020年6月是公司买社保和代付员工社保我做分录:借管理费用-员工社保:3221.94元,其他应收款-员工社保:660.44元,贷:银行存款:3882.36元。2020年7月就重新建过新账,才发现做错分录,正确的分录:借管理费用-员工保险:2891.72元,其他应收款-员工保险990.66元,贷银行存款:3882.36元(管理费用挂多330.22元,其他应收款挂少330.22元)。7月新建账时其他应收款的期初已挂660.44元了,请问现在怎么调账好

张张
于2021-03-29 14:38 发布 563次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
借其他应收款
贷利润分配990.66-660.44
2021-03-29 15:01:21
你好 你多做了管理费用 应收账款少挂了 那么 你现在跨年了 你想调整期初的话 要走利润分配-未分配利润来处理了。
2021-03-29 15:58:56
你是什么会计准则?小企业会计准则吗
2021-03-29 15:48:45
借银行存款贷其他应收款18000。
2022-04-12 14:55:46
你好1. 是的。需要增加账户来区分下 ; 你总公司 一起统一做账就不用走其他应收款
2022-03-28 10:41:50
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